問(wèn)題已解決

老師,公司是銷(xiāo)售方,銷(xiāo)售方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,開(kāi)錯(cuò)了,然后開(kāi)具紅字信息表,作廢該發(fā)票,報(bào)稅時(shí)紅字信息表稅費(fèi)減去這張發(fā)票的稅費(fèi),填到申報(bào)表上,那發(fā)票總額需要改嗎

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/02 12:42
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 紅沖的沖減了就行
2021 12/02 12:42
84785024
2021 12/02 12:44
就是說(shuō)發(fā)票總額不用動(dòng)是吧,只是把紅字信息表減去就可
樸老師
2021 12/02 12:50
嗯 這個(gè)沖減之后的申報(bào)
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