當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師 請(qǐng)教下公司每月收取的水電費(fèi) 記其他業(yè)務(wù)收入 對(duì)應(yīng)的成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),分錄如何寫
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好
借:其他業(yè)務(wù)成本
貸:銀行存款
這個(gè)水電費(fèi)就是交給供電局的
2021 11/30 17:17
84784950
2021 11/30 17:22
是這樣的老師 我們公司只有一個(gè)表 分了一個(gè)表給另外一家客戶用 開票是開給我們的 然后我們又開給他們 我做賬的時(shí)候銀行存款已經(jīng)扣除過這筆錢了呀 再結(jié)轉(zhuǎn)銀行存款那銀行存款不是減少了?
王超老師
2021 11/30 17:27
你這個(gè)分表的,錢給總表,也是一樣的分錄的
84784950
2021 11/30 17:30
以前就我們自己公司用 我寫的分錄是借:管理費(fèi)用-水電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 現(xiàn)在我需要怎么做分錄
王超老師
2021 11/30 17:34
借:管理費(fèi)用-水電費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
?貸:銀行存款
其他應(yīng)收款
閱讀 672