問題已解決

老師,您好我們是物業(yè)行業(yè),就是這個(gè)水費(fèi)我們對(duì)外開出的發(fā)票是1700.5,開的備注都寫著差額征稅,,應(yīng)該是收到的水費(fèi)減去對(duì)外支付的水費(fèi)按簡(jiǎn)易辦法征稅

84785000| 提問時(shí)間:2021 11/29 17:11
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,按收取的是水費(fèi)和支出的水費(fèi)的差額計(jì)算稅金
2021 11/29 17:18
84785000
2021 11/29 17:20
那我不明白之前的人怎么開票備注寫著差額征稅啊,然后報(bào)稅就抵減了,,就是1700.6那個(gè)數(shù)
耿老師
2021 11/29 17:35
你好。你好,你們就是差額征稅呀。
84785000
2021 11/29 18:03
那收到的水費(fèi)就全抵減了,就是銷售額減去收到水費(fèi)的數(shù),,,不是應(yīng)該抵減對(duì)外支付的水費(fèi)嗎
耿老師
2021 11/29 20:54
你好。水費(fèi)的差額征稅是指的你收取的水費(fèi)對(duì)應(yīng)交納的水費(fèi)的差,作為收入計(jì)算增值稅。本身你們自己使用的部分不能遞減
84785000
2021 11/30 10:10
我看這報(bào)稅是收取的各種物業(yè)費(fèi)水電費(fèi)的銷售額減去了租戶給我們的水費(fèi)收入為最終的銷售額 , ,這個(gè)是不是不對(duì)呀
耿老師
2021 11/30 10:11
你好!不對(duì),水費(fèi)對(duì)應(yīng)水費(fèi),電費(fèi)對(duì)應(yīng)電費(fèi)分別計(jì)算差額
84785000
2021 11/30 10:16
水費(fèi)的發(fā)票備注我看是開的差額計(jì)稅,,就是我們收到的水費(fèi)這種的
耿老師
2021 11/30 10:28
你好!這是可以的,你們收取的水費(fèi)減去你們繳納的水費(fèi)差額計(jì)算增值稅,但是你們自己用水不算
84785000
2021 11/30 10:51
我有點(diǎn)理解了,就是應(yīng)該是收水費(fèi)-支付的水費(fèi),但現(xiàn)在支付的水費(fèi)多,收的少,,所以本期就減去1700.5,,那您說這樣開票合理嗎
耿老師
2021 11/30 10:58
你好!只要是真實(shí)業(yè)務(wù)就可以,有未收回的吧
84785000
2021 11/30 12:23
麻煩您再幫我分析分析,我覺得今后肯定收的水費(fèi)比支付的多,那會(huì)感覺收的水費(fèi)全開成沒稅費(fèi)的,是不是不對(duì)了啊,,就是開一部分能抵減,多出的部分還不交稅
耿老師
2021 11/30 12:43
你好!應(yīng)該是差額部分交稅
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