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你好,我咨詢下,增值稅加計(jì)抵減10%的基數(shù)是全年認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?

84784949| 提問時(shí)間:2021 11/29 15:33
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好是本期實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng) *10% 加計(jì)??
2021 11/29 15:35
84784949
2021 11/29 15:42
那是這個(gè)月剛做的聲明,然后1-10月都沒有做加計(jì)抵減,可以一次性在年底直接做全年加計(jì)抵減am
玲老師
2021 11/29 15:48
要看你當(dāng)期有多少進(jìn)項(xiàng)能抵? 是當(dāng)期可以抵的進(jìn)項(xiàng)? *10%這樣算? ?符合這個(gè)可以一次抵的? ?大于交稅金額就抵不了的?
84784949
2021 11/29 16:03
大于交稅金額就不能結(jié)轉(zhuǎn)到下個(gè)月期初嗎?我們1-10月都沒有做加計(jì),都是交稅的呀
玲老師
2021 11/29 16:08
下個(gè)月還是可以抵扣的,計(jì)算方法還是這樣算。 抵扣不了的等于留底。
84784949
2021 11/29 16:11
那相當(dāng)于要把當(dāng)期收到的進(jìn)項(xiàng)全部都認(rèn)證掉,年底要把能收回來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都收回來,這樣子可留抵的就更多是吧
玲老師
2021 11/29 16:12
是的,你認(rèn)證的多,留底的就多 是的,你認(rèn)證的多,留底的就多。
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