問(wèn)題已解決

應(yīng)收帳款和總賬對(duì)賬不平什么原因,我們期初余額有預(yù)收,但是我本期的金額銷售專用發(fā)票已錄入,有預(yù)收是不是要充應(yīng)收,還要核銷,對(duì)嗎,那預(yù)收賬款怎么樣弄

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/26 17:06
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辜老師
金牌答疑老師
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你期初的預(yù)收,這個(gè)月開(kāi)票了,你是怎么賬務(wù)處理的
2021 11/26 17:06
84784957
2021 11/26 17:23
沒(méi)有處理過(guò),那應(yīng)該怎么樣處理
辜老師
2021 11/26 17:29
你開(kāi)票了,就應(yīng)該確認(rèn)收入啊, 借:預(yù)收賬款? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅
84784957
2021 11/26 17:36
但只是期初余額,怎么樣開(kāi)票,或者怎么樣把期初余額的預(yù)收賬款余額刪除,怎么樣刪的
辜老師
2021 11/26 17:36
期初余額刪了,就不平衡了
84784957
2021 11/26 17:47
對(duì),所以我就想預(yù)收賬款要怎么樣弄
辜老師
2021 11/26 21:51
你想吧預(yù)收賬款怎么處理
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