問題已解決
有個問題請教下:之前有收到一個客戶的貨款,之前的同事在外賬系統(tǒng)做了未開票收入已申報,我現(xiàn)在要補開之前收到款的發(fā)票,這個開票是按正常的來開嗎,那后面我這個開票申報要怎么抵之前的呢?
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速問速答你好,紅沖你的無票收入,然后再做發(fā)票的就可以了。
2021 11/24 14:43
84784975
2021 11/24 14:54
那之前已經(jīng)在增值稅報表中申報了,這樣會不會沖突?
郭老師
2021 11/24 14:55
紅沖無票收入的,你的無票收入做負數(shù)。
郭老師
2021 11/24 14:56
一般納稅人還是小規(guī)模?
84784975
2021 11/24 15:16
老師是一般納稅人
郭老師
2021 11/24 15:19
你在未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù)。
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