問(wèn)題已解決

老師 我們員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用時(shí) 是做的其他應(yīng)收款 ,但是賬上 并沒(méi)有做員工預(yù)借時(shí)的分錄 借 :其他應(yīng)收款-某員工 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 這樣能對(duì)的起來(lái)嗎?

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/18 10:22
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ? 是的。 你要先做其他應(yīng)收款? ?備用金支付出去? ; 這樣才會(huì)平衡的?
2021 11/18 10:22
84785024
2021 11/18 11:05
老師 我們有個(gè)客戶的運(yùn)費(fèi) 是單獨(dú)是**付款 付給我們這個(gè)員工耿偉的 那他要以怎樣的形式 還給公司 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 嗎?
84785024
2021 11/18 11:06
我們這個(gè)員工報(bào)銷(xiāo)時(shí) 沒(méi)有預(yù)借款項(xiàng) 那公司會(huì)不會(huì)其他應(yīng)收的就是這筆運(yùn)費(fèi)里面出的
meizi老師
2021 11/18 11:08
你好;? ? ? 以? 銀行轉(zhuǎn)款或者是現(xiàn)金給你都可以的??
84785024
2021 11/18 11:20
老師 我們公司沒(méi)有出納,他會(huì)不會(huì)沒(méi)給,他是我們經(jīng)理
meizi老師
2021 11/18 11:25
你好;? ? ?那你就去查賬 ;? 去核對(duì)你賬上數(shù)據(jù)。 正常給你 都會(huì)入賬的; 你查下銀行? ? ?和收據(jù)拿? ?
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