問題已解決

老師你好,我們是小規(guī)模納稅人我現(xiàn)在想把以前的憑證都錄上去,月末結(jié)轉(zhuǎn),我是自己錄入好些,還是點(diǎn)期末結(jié)轉(zhuǎn)以前的憑證都有編號(hào),要是期末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了,憑證號(hào)對(duì)不上可以嗎

84785022| 提問時(shí)間:2021 11/17 09:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,也就是你想反結(jié)賬修改嗎?
2021 11/17 09:41
84785022
2021 11/17 09:54
不是,是我們以前都是用電子表格做的賬,所以是手工結(jié)轉(zhuǎn)的,我現(xiàn)在要把今年的憑證都補(bǔ)錄上去,
郭老師
2021 11/17 09:56
你好,那最好是按月補(bǔ)上去的。
84785022
2021 11/17 10:05
所以我就說我以前的結(jié)賬手工錄入可以嗎,認(rèn)真點(diǎn)回復(fù)可以嘛 老師
郭老師
2021 11/17 10:07
可以的,按月補(bǔ)上去,不就是對(duì)應(yīng)的憑證做到當(dāng)月啊。
郭老師
2021 11/17 10:07
比如從一月份開始做賬,你從一月份開始補(bǔ),按月做,按月結(jié)賬進(jìn)去不就行了。
84785022
2021 11/17 11:02
我這就是有這種情況
郭老師
2021 11/17 11:02
按月結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的。
84785022
2021 11/17 11:31
我剛剛結(jié)轉(zhuǎn)了,資產(chǎn)負(fù)債表的余額與我手工賬的余額不一樣,
郭老師
2021 11/17 11:32
那你需要查一下具體哪里的差異。
郭老師
2021 11/17 11:32
看下你的科目余額表,損益類的科目還有沒有余額。
84785022
2021 11/17 14:00
這是我做的稅金的憑證,我現(xiàn)在就是一個(gè)存貨和稅金不對(duì),我也不知道是我憑證錯(cuò)了還是怎么的
郭老師
2021 11/17 14:06
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款附加稅的是這么做。
郭老師
2021 11/17 14:07
計(jì)提題的分錄不對(duì),做反啦。
84785022
2021 11/17 14:11
老師,我可不可把我的賬號(hào)給您,您幫我看看,我的是什么情況啊,
郭老師
2021 11/17 14:12
不知道你的業(yè)務(wù),沒法給你判斷正確錯(cuò)誤。 你截圖的借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)做反啦,你做的是借應(yīng)交稅費(fèi),貸稅金及附加,你看一下54號(hào)
郭老師
2021 11/17 14:12
這種你做反了的一次能看出來,如果你沒有做反的話,你金額沒法判斷。
84785022
2021 11/17 14:22
我的余額表中原材料的期末數(shù)和資產(chǎn)負(fù)債表中存貨的數(shù)據(jù)不一樣
郭老師
2021 11/17 14:29
你們是工業(yè)的還是什么行業(yè)的?原材料、制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本都包含進(jìn)去嗎?庫存商品。
84785022
2021 11/17 14:45
那個(gè)我已經(jīng)改了,現(xiàn)在就是印花稅的可能有問題我們算建筑行業(yè)
郭老師
2021 11/17 14:46
印花稅的分錄是怎么做的?
84785022
2021 11/17 14:47
借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交印花稅,貸銀行存款
郭老師
2021 11/17 14:51
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)做了這個(gè)嗎?
84785022
2021 11/17 15:02
印花稅沒有計(jì)提的哦
郭老師
2021 11/17 15:10
補(bǔ)一個(gè)借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)不合理啦,要不你的應(yīng)交稅費(fèi)了。
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