問題已解決

就是現(xiàn)在是一般納稅人紅沖了之前小規(guī)模之前1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在報(bào)增值稅的時(shí)候就提示說存在稅率問題的發(fā)票,此類行發(fā)票無法匯總?cè)缓笠易孕袎\寫,但是我不知道這一個(gè)點(diǎn)紅沖的數(shù)據(jù)塡寫在申報(bào)表哪一處。

84785003| 提問時(shí)間:2021 11/13 16:19
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,這種情況的話,需要到稅務(wù)局進(jìn)行非正常申報(bào)處理。
2021 11/13 16:25
84785003
2021 11/13 17:14
那我需要提交紙質(zhì)的增值稅納稅申報(bào)表,我不知道這個(gè)1%的這張發(fā)票的數(shù)據(jù)塡哪? 非正常申報(bào)處理是怎么操作
王雁鳴老師
2021 11/13 17:16
同學(xué)你好,帶上數(shù)據(jù),公章,營(yíng)業(yè)執(zhí)照,經(jīng)辦人身份證,到稅務(wù)局大廳窗口辦理就行了。
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