問題已解決
老師,我新接受了一個公司,然后錄期初的時候,對不上,是不是我的方法不對?
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速問速答學員你好,要看一下你的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是不是對的
2021 11/05 16:50
84784979
2021 11/05 16:51
老師,基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是對的
悠然老師01
2021 11/05 16:52
基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是試算平衡的,你的數(shù)據(jù)試算不平衡
悠然老師01
2021 11/05 16:52
你核對一下是哪個科目的問題
84784979
2021 11/05 16:53
老師,之前的余額表期末錄到我的期初,他的本年累計錄到我的本年累計
悠然老師01
2021 11/05 16:55
你的啟用期間是什么時候
84784979
2021 11/05 16:56
老師,是2021年第9期
悠然老師01
2021 11/05 17:00
那你錄入的是8月底的期末余額,本年累計1-8月數(shù)據(jù),本年累計只需要錄入損益類科目,借方和貸方都要錄入
84784979
2021 11/05 17:02
老師,期末余額都需要錄入是嗎?但是她打印出來的會計期間是6月,那我是不是應(yīng)該會計期間選到7月?
悠然老師01
2021 11/05 17:06
她打印出來的會計期間是6月,你的啟用期間就是7月,資產(chǎn)負債權(quán)益類科目輸入期末余額,因為他的期末是你的期初,損益類科目輸入借方和貸方累計發(fā)生額
84784979
2021 11/05 17:13
老師,那7月8月并沒有賬,我直接錄9月也有影響嗎
悠然老師01
2021 11/05 17:17
那沒有影響,但是你要把7月8月結(jié)賬結(jié)過去
悠然老師01
2021 11/05 17:18
這個企業(yè)沒有固定資產(chǎn)嗎,怎么7月、8月沒有賬
是不是沒有做?
84784979
2021 11/05 17:21
老師,直接就是當時啟用的會計期間就是9月
悠然老師01
2021 11/05 17:24
是的,可以按9月啟用,用他的數(shù)據(jù)錄入
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