問題已解決
我司屬于建筑服務企業(yè),有跨地區(qū)勞務分包,10月份發(fā)票已經開具,因為是月底,導致沒來得及申報預繳稅款,過了今天已經跨月,明天開始就是11月了,我明天申報預繳稅款,11月申報10月份增值稅,那么明天預繳的稅款,在申報10月份增值稅的時候能不能扣除啊1
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速問速答您好!是10月預繳的稅款,11月申報時可以抵扣的
2021 10/31 14:04
84784955
2021 10/31 14:05
10月份沒有交稅是10月底開的發(fā)票
84784955
2021 10/31 14:06
11月預繳稅款,能抵扣10月份申報的稅金嘛
丁小丁老師
2021 10/31 14:08
您好!那不行,10月開具了發(fā)票,11月按照發(fā)票稅額繳納增值稅,11月預繳,12月申報時再抵扣哦
84784955
2021 10/31 14:10
那怎么辦啊,10月份開的發(fā)票應該是在浙江交稅,但是現(xiàn)在因為沒有在浙江預繳稅款,那么10月份開的發(fā)票,申報的是交稅交在了江蘇
84784955
2021 10/31 14:11
先預繳,然后開發(fā)票,這個好抵預繳的稅
84784955
2021 10/31 14:12
但是現(xiàn)在先開了發(fā)票,這樣把應該交在浙江的稅交在了江蘇,這個咋辦。。。、今天又是月底最后一天
丁小丁老師
2021 10/31 14:16
您這個先開具了發(fā)票,肯定得交稅的,要不今天先作廢,明天再去浙江預繳增值稅?
84784955
2021 10/31 14:19
老板已經把發(fā)票給客戶了,要不回來了
84784955
2021 10/31 14:21
這樣在江蘇交稅了,不要在浙江稅務局預繳稅款,可以嘛
丁小丁老師
2021 10/31 14:30
您好!是需要預繳的,你10月開具了發(fā)票,先按正常業(yè)務報稅,11月再拿著相關資料去浙江預繳增值稅
84784955
2021 10/31 14:37
那10月份按照正常報稅,要在交稅交稅,那不就錯了嘛
84784955
2021 10/31 14:40
11月份去預繳。。。那這個項目結束了呢
丁小丁老師
2021 10/31 14:44
項目10月份結束的嗎?
你開具了發(fā)票,11月申報時是必須交稅的
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