問題已解決

老師 ,我賬上有其他應付款資金有掛賬,不是法人的話,年底沒有轉(zhuǎn)回的話,要怎么處理?

84784948| 提問時間:2021 10/28 20:20
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
海棠老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
其他應付款沒事,其他應收款跨年就不太好
2021 10/28 20:21
84784948
2021 10/28 20:32
其他應付款是負數(shù)
海棠老師
2021 10/28 20:38
哦,那最妥帖的做法,催著回款
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~