問題已解決

你好,我想問個問題要求: 對JG公司材料采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度進行評價,指出其中的不合理之處,并提出改進建議。

84785001| 提問時間:2021 10/18 15:22
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
同學您好,很高興為您解答問題,請稍等
2021 10/18 15:24
陳詩晗老師
2021 10/18 16:07
1,流程問題,采購申請單通常是生產(chǎn)部門提出 2,采購計劃,需要審批,而不是合格就不用審批 3,支付,審批流程不嚴格,財務(wù),采購,經(jīng)理審批
84785001
2021 10/18 16:40
老師 還有嗎?
陳詩晗老師
2021 10/18 16:58
你這里其他沒啥不合理了
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