問題已解決
就是我們?nèi)ツ?2月的時候開了工程服務(wù)的發(fā)票,當時是暫估人工入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本的,當時暫估的分錄:借:工程施工-其他,貸:應(yīng)付賬款-暫估,當時結(jié)轉(zhuǎn)成本是借:主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工-其他 。 現(xiàn)在有人工工資可以沖銷了,我沖銷暫估人工成本做的是借:工程施工-其他(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字)沖銷之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本:借:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸:工程施工-其他 (紅字) 借:利潤分配-未分配利潤 (紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本(紅字)。 然后補做正確的分錄在這個月:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-人工 這樣做對嗎?我感覺有點怪怪的,好像不對老師看下
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速問速答直接借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整
這樣做
2021 09/22 14:29
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