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老師,有會(huì)計(jì)基礎(chǔ) 但是沒有做過全盤賬,不知道月底結(jié)賬的時(shí)候都需要做哪些工作

84785037| 提問時(shí)間:2021 09/18 15:18
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
編制月末轉(zhuǎn)賬分錄(憑證)。 包括原材料暫估入賬、結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本、結(jié)轉(zhuǎn)各損益科目(利潤采用表結(jié)法的企業(yè)除外)、計(jì)提所得稅等。有的企業(yè)還要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,以及應(yīng)交增值稅科目下的相關(guān)子目。 值得提醒注意的是,在各項(xiàng)月末結(jié)賬準(zhǔn)備工作完成并于結(jié)轉(zhuǎn)利潤前,應(yīng)將當(dāng)月的經(jīng)營結(jié)果報(bào)告財(cái)務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理,確認(rèn)沒有重大遺漏或不妥之后,再做月末結(jié)賬工作。
2021 09/18 15:19
84785037
2021 09/18 15:33
我們是小規(guī)模納稅人(合伙企業(yè)) 律師事務(wù)所
樸老師
2021 09/18 15:36
這個(gè)就是月底結(jié)轉(zhuǎn)損益的
84785037
2021 09/18 15:39
其他的還有需要注意的嗎?
樸老師
2021 09/18 15:45
沒有 這個(gè)就是月底結(jié)轉(zhuǎn)損益 增值稅不交的話直接轉(zhuǎn)到所得稅
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