問題已解決
我們是上市公司,我聽財務(wù)人員說:會計上、稅法上視同銷售的情況是不一樣的,如果會計上不視同銷售(而且不收錢的話),是不需要記賬的,但稅法上如果視同銷售是需要交稅的。是這樣的嗎?
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速問速答你好,增值稅視同銷售即使不做主營業(yè)務(wù)收入也要按市場價格做銷項稅額
01/18 13:29
m93379088
01/18 14:07
1.老師,您的意思是不是就是會計上不視同銷售不用做賬,如果增值稅視同銷售的話也需要做銷項稅額,是這個意思吧?2.稅法上視同銷售在做增值稅銷項稅額的時候是同樣需要記會計分錄還是不用記分錄在申報的時候直接調(diào)增呢?
波德老師
01/18 16:10
確切的說沒有會計上視同銷售的概念。增值稅視同銷售舉例? 將自產(chǎn)的貨物用于業(yè)務(wù)招待? 借管理費用 貸庫存商品? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,會計上不做收入,稅法上視同銷售做增值稅
m93379088
01/18 17:16
1.老師,根據(jù)您的回答:就是增值稅視同銷售的話也需要做“借貸”的分錄是嗎?2.如果增值稅不視同銷售但是企業(yè)所得稅視同銷售的話,那是不是就不做會計分錄了,而是在企業(yè)所得稅申報表上調(diào)增即可?
波德老師
01/18 17:35
增值稅、所得稅視同銷售,均需要做賬務(wù)處理。
m93379088
01/18 17:56
老師,那所得稅視同銷售怎么做會計分錄呢,能給我舉個例子嗎?
波德老師
01/18 18:11
將自產(chǎn)產(chǎn)品分配給股東 借應(yīng)付股利 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
m93379088
01/18 19:07
1.老師,您給我舉的這個例子,應(yīng)交稅費就是企業(yè)所得稅的稅費是嗎?2.老師,是不是不管是增值稅視同銷售還是企業(yè)所得稅視同銷售都需要記會計分錄,而不是直接在表上面調(diào)增就可以的,對嗎?
波德老師
01/18 19:22
應(yīng)交增值稅,視同銷售都要做賬
m93379088
01/18 20:13
老師,那企業(yè)所得稅視同銷售怎么做會計分錄呢,能幫我舉個例子嗎?(您剛剛舉的例子還是增值稅的呀),麻煩老師了!
波德老師
01/18 20:22
上面例子既是增值稅視同銷售也是企業(yè)所得稅視同銷售
m93379088
01/18 20:53
老師,那如果增值稅不視同銷售、只有企業(yè)所得稅視同銷售的話,那怎么記分錄呢?
波德老師
01/19 07:07
購入商品時:
借記“庫存商品”科目
借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)”科目
貸記“銀行存款”科目
發(fā)放商品時:
借記“應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利”科目
貸記“庫存商品”科目
貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)”科目
期末計提職工薪酬時:
借記“生產(chǎn)成本”、“制造費用”、“管理費用”、“銷售費用”等科目
貸記“應(yīng)付職工薪酬
波德老師
01/19 07:07
這個企業(yè)所得稅視同銷售是要調(diào)表的。
m93379088
01/19 09:19
1.老師,也就是說企業(yè)所得稅視同銷售是不在分錄里體現(xiàn),而是調(diào)表是嗎?
2.有這種情況的話:增值稅不視同銷售,但企業(yè)所得稅視同銷售的話,那就不用記分錄直接調(diào)表,是嗎?
波德老師
01/19 09:23
要分不同種情況的:
第一種情況賬就能體現(xiàn)出來。
第二種情況賬里體現(xiàn)不出來,所得稅就要調(diào)表了。
m93379088
01/19 10:19
1.您的意思第一種情況是增值稅和所得稅都視同銷售,賬中就有體現(xiàn),但體現(xiàn)出的是增值稅的分錄、企業(yè)所得稅需要調(diào)表,是嗎?2.第二種情況是增值稅不視同銷售企業(yè)所得稅視同銷售所以在賬中體現(xiàn)不出來,是需要調(diào)表,是嗎?3.老師企業(yè)所得稅視同銷售是不是都是調(diào)增企業(yè)所得稅而不是調(diào)減?麻煩老師分別回答一下唄,謝謝
波德老師
01/19 10:25
1、第一種情況賬上做收入、成本,所以不需要單獨調(diào)表 2、第二種情況賬上沒做收入、成本,所以需要調(diào)表 3、不一定調(diào)增企業(yè)所得稅,給你舉例第二種情況,假設(shè)購入價10萬,調(diào)表的時候成本價也可以是10萬,視同銷售的時候銷售價也可以是10萬,總的來說就不調(diào)增企業(yè)所得稅。
m93379088
01/19 10:42
1.老師,視同銷售什么情況下是“賬上做收入成本”什么情況下是“賬上不做收入成本”,賬上做收入成本?是增值稅視同銷售的情況下需要賬上做收入成本、增值稅不視同銷售只有企業(yè)所得稅視同銷售賬上不做收入成本嗎?
2.那有視同銷售企業(yè)所得稅調(diào)減的情況存在嗎?
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