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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,您好! 暫估費(fèi)用借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:暫估應(yīng)付款 付款 借:暫估應(yīng)付款 貸:銀存 跨年沖賬怎么處理 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:怎么寫(xiě)



貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)。
01/09 16:27
m7038_62568 

01/09 17:07
其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),我的賬不平呀,老師

郭老師 

01/09 17:09
借銷(xiāo)售費(fèi)用負(fù)數(shù)貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),怎么不平?

郭老師 

01/09 17:10
你還得做一個(gè)借銷(xiāo)售費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
發(fā)票的,不是嗎?
m7038_62568 

01/09 17:16
老師,跨年開(kāi)票在匯算清繳后,是否要做以前年度損益調(diào)整

郭老師 

01/09 17:16
暫估和發(fā)票一樣的,可以不用做。
