問題已解決
固定資產(chǎn)已計提折舊,對方開錯發(fā)票要調整設備余額,賬務怎么處理,分錄怎么做
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速問速答同學稍等,老師看看哈。
01/07 09:59
Fenny老師
01/07 10:06
你好
按照對方開的紅字發(fā)票金額把錯的分錄沖銷。
借:固定資產(chǎn) 紅字
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)紅字
貸:應付賬款紅字
借:管理費用 紅字
貸:累計折舊紅字
按照收到正確分錄再重新做分錄和補提折舊
借:固定資產(chǎn)
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款
借:管理費用
貸:累計折舊
中級三科-加油
01/07 12:48
已經(jīng)做到的固定資產(chǎn)部分,沖回到在建工程可以,可以借在建工程 累計折舊,貸:固定資產(chǎn) 紅字嗎
Fenny老師
01/07 13:00
還是要先紅字沖銷錯誤的分類,再計入到在建工程。
不能又紅字沖固定資產(chǎn)又在計在建工程科目。
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