問題已解決

請問一下,我要沖減以前年度實(shí)收資本分錄,怎么做,以前入賬分錄計(jì)入到了實(shí)收資本科目,實(shí)際并沒有實(shí)繳,所以要做調(diào)整

追憶| 提問時(shí)間:01/03 11:26
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,這個要看你當(dāng)時(shí)是怎么做的憑證。
01/03 11:27
追憶
01/03 11:32
直接可以原來分錄做紅字更正嗎,以前那個人做的是借方庫存,貸方實(shí)收資本,是分次計(jì)入的,每次金額少,
宋生老師
01/03 11:33
你好,可以的。紅沖之前的就行。
追憶
01/03 15:09
老師,可不可以其他應(yīng)付款和實(shí)收資本對沖,只是經(jīng)營過程中暫借老板的錢,誤計(jì)入了實(shí)收資本,
宋生老師
01/03 15:10
你好,操作是可以,但是稅務(wù)局怎么認(rèn)定這件事情就很難說。
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