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待認證進項稅額和待抵扣進項稅額有什么區(qū)別,在填報稅務申報表的時候有什么區(qū)別?

jxjygz200301844| 提問時間:09/19 18:37
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小王老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,評估師
已解答1515個問題
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
待認證進項稅額是指一般納稅人取得的增值稅扣稅憑證,但尚未經(jīng)過稅務機關認證,因此暫時不能從當期銷項稅額中抵扣的進項稅額。這些憑證可能包括增值稅專用發(fā)票、海關進口增值稅專用繳款書等。待認證進項稅額通常記錄在“應交稅費——待認證進項稅額”科目中。

待抵扣進項稅額是指一般納稅人經(jīng)過稅務機關認證,可以用來抵扣本期銷項稅額的進項稅額。這些進項稅額已經(jīng)通過稅務機關的認證,可以在當期或以后期間從銷項稅額中抵扣。待抵扣進項稅額通常記錄在“應交稅費——待抵扣進項稅額”科目中。

在填報稅務申報表時,待認證進項稅額不需要在申報表中單獨反映,因為這些稅額尚未經(jīng)過認證,不能用于抵扣。

而待抵扣進項稅額,在進行會計處理時,需要按照以下步驟進行:

1.購買商品或接受服務時,需要將供應商或服務商開具的增值稅專用發(fā)票或其他合法票據(jù)的進項稅額記入待抵扣進項稅科目中。會計分錄如下:借:原材料/庫存商品/管理費用等科目應交稅費——待抵扣進項稅科目貸:銀行存款/應付賬款等科目2.進行抵扣操作時,需要將待抵扣進項稅科目中的金額轉入應交稅費科目下的應交增值稅科目中。會計分錄如下:借:應交稅費——應交增值稅科目

貸:應交稅費——待抵扣進項稅科目


總結來說,待認證進項稅額是尚未認證的進項稅額,不需要在稅務申報表中單獨反映;待抵扣進項稅額是已經(jīng)認證、可以用來抵扣銷項稅額的進項稅額,需要在稅務申報表中如實填寫。


祝您學習愉快!
09/19 18:37
小王老師
09/19 18:37
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
待認證進項稅額是指一般納稅人取得的增值稅扣稅憑證,但尚未經(jīng)過稅務機關認證,因此暫時不能從當期銷項稅額中抵扣的進項稅額。這些憑證可能包括增值稅專用發(fā)票、海關進口增值稅專用繳款書等。待認證進項稅額通常記錄在“應交稅費——待認證進項稅額”科目中。

待抵扣進項稅額是指一般納稅人經(jīng)過稅務機關認證,可以用來抵扣本期銷項稅額的進項稅額。這些進項稅額已經(jīng)通過稅務機關的認證,可以在當期或以后期間從銷項稅額中抵扣。待抵扣進項稅額通常記錄在“應交稅費——待抵扣進項稅額”科目中。

在填報稅務申報表時,待認證進項稅額不需要在申報表中單獨反映,因為這些稅額尚未經(jīng)過認證,不能用于抵扣。

而待抵扣進項稅額,在進行會計處理時,需要按照以下步驟進行:

1.購買商品或接受服務時,需要將供應商或服務商開具的增值稅專用發(fā)票或其他合法票據(jù)的進項稅額記入待抵扣進項稅科目中。會計分錄如下:借:原材料/庫存商品/管理費用等科目應交稅費——待抵扣進項稅科目貸:銀行存款/應付賬款等科目2.進行抵扣操作時,需要將待抵扣進項稅科目中的金額轉入應交稅費科目下的應交增值稅科目中。會計分錄如下:借:應交稅費——應交增值稅科目

貸:應交稅費——待抵扣進項稅科目


總結來說,待認證進項稅額是尚未認證的進項稅額,不需要在稅務申報表中單獨反映;待抵扣進項稅額是已經(jīng)認證、可以用來抵扣銷項稅額的進項稅額,需要在稅務申報表中如實填寫。


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小太陽
09/20 13:57
既然待抵扣進項稅額經(jīng)過了認證,可以用來抵扣本期銷項稅額的進項稅額,那為什么不直接計入"應交稅費-應交增值稅(進項稅額)"中呢?認證了不是抵扣了嗎?
小王老師
09/20 13:58
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

即使待抵扣進項稅額已經(jīng)經(jīng)過認證,但為了反映其尚未被實際抵扣的狀態(tài),它會被暫時記錄在“應交稅費-待抵扣進項稅額”科目中,直到最終用于抵扣銷項稅額時,才會轉入“應交稅費-應交增值稅(進項稅額)”科目。這種處理方式有助于企業(yè)更準確地反映其增值稅的實際情況和財務狀況。

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小王老師
09/20 13:58
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即使待抵扣進項稅額已經(jīng)經(jīng)過認證,但為了反映其尚未被實際抵扣的狀態(tài),它會被暫時記錄在“應交稅費-待抵扣進項稅額”科目中,直到最終用于抵扣銷項稅額時,才會轉入“應交稅費-應交增值稅(進項稅額)”科目。這種處理方式有助于企業(yè)更準確地反映其增值稅的實際情況和財務狀況。

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