問題已解決

請問為彌補的虧損以后年度可抵,當(dāng)年確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn),算應(yīng)納稅所得額要調(diào)增嗎?

大魚| 提問時間:09/03 08:50
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楊老師
金牌答疑老師
職稱:金融碩士,會計師
已解答954個問題
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
是的,這是可抵扣暫時性差異,要調(diào)增的。
祝您學(xué)習(xí)愉快!
09/03 08:50
楊老師
09/03 08:50
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