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客戶注冊一個小規(guī)模公司,第一季度含稅收入開了320000,取得成本費用票20萬,需要交哪些稅

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小趙老師
金牌答疑老師
職稱:會計學碩士,注冊會計師
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親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
客戶注冊一個小規(guī)模公司,第一季度含稅收入開了320000,取得成本費用票20萬,需要交的稅如下:

1.增值稅:小規(guī)模納稅人適用3%的征收率。含稅收入320000元,需要先將含稅收入換算成不含稅收入,再計算增值稅。不含稅收入=含稅收入/(1+征收率)=320000/(1+3%)=310679.62元。增值稅=不含稅收入*征收率=310679.62*3%=9320.39元。

2.企業(yè)所得稅:小規(guī)模納稅人也需要繳納企業(yè)所得稅。企業(yè)所得稅的計算需要根據公司的具體情況進行,包括成本費用的扣除等。假設公司沒有其他納稅調整事項,則企業(yè)所得稅=(不含稅收入-成本費用)*所得稅稅率。

3.附加稅費:小規(guī)模納稅人需要繳納城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。附加稅費=增值稅*稅率(費率)。

4.其他稅費:根據公司的具體業(yè)務和經營情況,可能還需要繳納房產稅、土地使用稅、印花稅等其他稅費。

請注意,以上計算僅基于提供的信息,沒有考慮可能存在的稅收優(yōu)惠政策、納稅調整事項等。實際納稅情況需要根據公司的具體情況進行詳細計算。建議咨詢專業(yè)的稅務顧問或會計師,以確保準確計算并合規(guī)納稅。
祝您學習愉快!
08/21 10:01
小趙老師
08/21 10:01
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客戶注冊一個小規(guī)模公司,第一季度含稅收入開了320000,取得成本費用票20萬,需要交的稅如下:

1.增值稅:小規(guī)模納稅人適用3%的征收率。含稅收入320000元,需要先將含稅收入換算成不含稅收入,再計算增值稅。不含稅收入=含稅收入/(1+征收率)=320000/(1+3%)=310679.62元。增值稅=不含稅收入*征收率=310679.62*3%=9320.39元。

2.企業(yè)所得稅:小規(guī)模納稅人也需要繳納企業(yè)所得稅。企業(yè)所得稅的計算需要根據公司的具體情況進行,包括成本費用的扣除等。假設公司沒有其他納稅調整事項,則企業(yè)所得稅=(不含稅收入-成本費用)*所得稅稅率。

3.附加稅費:小規(guī)模納稅人需要繳納城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。附加稅費=增值稅*稅率(費率)。

4.其他稅費:根據公司的具體業(yè)務和經營情況,可能還需要繳納房產稅、土地使用稅、印花稅等其他稅費。

請注意,以上計算僅基于提供的信息,沒有考慮可能存在的稅收優(yōu)惠政策、納稅調整事項等。實際納稅情況需要根據公司的具體情況進行詳細計算。建議咨詢專業(yè)的稅務顧問或會計師,以確保準確計算并合規(guī)納稅。
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