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請問老師,這道題中應繳納的增值稅為啥不可以直接用(6000/1.09-800)*0.09計算,然后按照這個稅額直接計算城建及附加。

Fighting| 提問時間:06/26 15:55
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小趙老師
金牌答疑老師
職稱:會計學碩士,注冊會計師
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親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
因為該辦公房的購入時間是在營改增后,企業(yè)只能采用一般計稅方法計稅。非房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)轉讓不動產(chǎn),一般計稅方法下,是按收入全額來計算增值稅的。所以應該是6000做價稅分離計算增值稅稅額。


祝您學習愉快!

06/26 15:55
Fighting
06/26 21:12
題目問的是應繳納的增值稅,一般計稅方式6000/1.09*0.09算出來的不是銷項稅額么
小趙老師
06/26 21:12

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
6000/1.09*0.09是一般計稅方式下的銷項稅額。


這個題目比較特殊,在計算增值稅時,是站在整個項目而言的,用整體的銷項稅額減去購進的進項稅額。進而計算應繳納的城建稅及附加。

這種題目,不是考試的主流,按照解題思路了解一下。


祝您學習愉快!

Fighting
06/27 13:28
好的 感謝
小趙老師
06/27 14:25

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

祝考試順利。

祝您學習愉快!

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