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老師,公司購進(jìn)貨物,然后銷售,從A購進(jìn)的價稅合計10萬,銷售B出去的價稅合計20萬,印花稅申報時是不是按20萬來計算

xtgwwggg| 提問時間:04/07 13:10
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歐陽老師
金牌答疑老師
職稱:實(shí)務(wù)專家,注冊會計師,高級會計師
已解答10087個問題

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

印花稅有多種,你應(yīng)該說的是銷售合同印花稅吧;有關(guān)銷售合同印花稅的計算問題,當(dāng)前全國各地區(qū)規(guī)定不一樣,有的地區(qū)是直接按當(dāng)月的銷售收入乘以印花稅稅率(萬分之三)計算的,有的地區(qū)是按當(dāng)月購進(jìn)的商品金額與銷售的商品金額之和的一定比例再乘以印花稅稅率計算的……具體計算方法,請直接咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門。

祝您學(xué)習(xí)愉快!

04/07 13:51
xtgwwggg
04/07 14:22
老師,如果不不存在優(yōu)惠,是不是銷和購二方面都要上?謝謝
歐陽老師
04/07 13:51

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

這里對于公司而言,是按購銷兩筆業(yè)務(wù)來分別貼花的,假設(shè)這里雙方簽訂的合同中注明的金額都是含增值稅的金額分別為10萬和20萬元,那么對于公司而言,購入時繳納印花稅的計稅依據(jù)為10萬元,出售商品時繳納的印花稅的計稅依據(jù)為20萬元的。

祝您學(xué)習(xí)愉快!

歐陽老師
04/07 14:54

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

是的,這里是需要分別貼花的。

祝您學(xué)習(xí)愉快!

xtgwwggg
04/07 15:09
感謝老師耐心專業(yè)指導(dǎo)!
歐陽老師
04/07 15:12

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

不用客氣,加油

祝您學(xué)習(xí)愉快!

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