問題已解決

老師,麻煩問一個實務的問題:因為申報增值稅時電子稅務局系統(tǒng)自動帶出來的銷項稅和金稅盤實際開票的差0.15(好像是四舍五入造成的)現(xiàn)在造成賬上的進行留底比增值稅申報表上本期留底額多了0.15元,去稅務大廳問了辦事人員,人家說金額這么小也沒必要改,那0.15元賬上應該怎么處理呀?

libaihong2010bj| 提問時間:03/21 13:43
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郭鋒老師
金牌答疑老師
職稱:會計師,稅務師
已解答1662個問題

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

您的意思是稅務局自動帶出來的銷項稅額比實際開票少0.15,導致留抵的進項比申報表上多0.15元是嗎?

申報表上和賬上確認的收入是一致的嗎?只是三級專欄科目有差異是嗎?

如果收入是一致的,那么非要調賬的話。

借:其他收益0.15

      貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)0.15

摘要中列明具體的調賬原因。


祝您學習愉快!

03/21 15:22
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