問題已解決
甲公司內(nèi)審部門計劃對新并購的子公司執(zhí)行內(nèi)部控制審計,因缺乏人手,甲公司聘請常年審計其財務報表業(yè)務的會計師事務所協(xié)助執(zhí)行此項工作,但事務所不參與制定內(nèi)部審計計劃或管理層決策。請問是否違反獨立性。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
違反獨立性。該內(nèi)部審計服務涉及甲公司的財務報告內(nèi)部控制,將因自我評價對獨立性產(chǎn)生嚴重不利影響。
祝您學習愉快!
翻譯
搜索
復制
08/17 14:16
閱讀 879