問題已解決
老師,開票時(shí)成本不夠,暫估了:借:材料2萬(wàn),貸:應(yīng)付~暫估2萬(wàn),結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:成本2萬(wàn),貸:材料2萬(wàn),收到材料票:只有1萬(wàn)!借:應(yīng)付~暫估1萬(wàn),貸:銀行1萬(wàn)·多余的1萬(wàn)暫估要沖掉,怎么做分錄?
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速問速答你好,可以做
借:原材料-1
貸:應(yīng)付賬款-暫估-1
借:成本-1
貸:原材料-1
2024 12/31 16:06
84785037
2024 12/31 16:09
合并分錄后,是不是就是:借:應(yīng)付-暫估 貸:成本
小敏敏老師
2024 12/31 16:15
是的,同學(xué),合并后是你寫的那個(gè)分錄。
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