問題已解決

老師,開票時(shí)成本不夠,暫估了:借:材料2萬(wàn),貸:應(yīng)付~暫估2萬(wàn),結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:成本2萬(wàn),貸:材料2萬(wàn),收到材料票:只有1萬(wàn)!借:應(yīng)付~暫估1萬(wàn),貸:銀行1萬(wàn)·多余的1萬(wàn)暫估要沖掉,怎么做分錄?

84785037| 提問時(shí)間:2024 12/31 16:03
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以做 借:原材料-1 貸:應(yīng)付賬款-暫估-1 借:成本-1 貸:原材料-1
2024 12/31 16:06
84785037
2024 12/31 16:09
合并分錄后,是不是就是:借:應(yīng)付-暫估 貸:成本
小敏敏老師
2024 12/31 16:15
是的,同學(xué),合并后是你寫的那個(gè)分錄。
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