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老師,本年利潤(rùn)在利潤(rùn)表上的體現(xiàn),是不是不包含去年,比如今年利潤(rùn)301萬,去年有虧損50萬,這種需要交企業(yè)所得稅嗎?

84784965| 提問時(shí)間:2024 12/30 14:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對(duì)的是的,沒有去年的。需要交你們盈利301-50。
2024 12/30 14:09
84784965
2024 12/30 14:12
也就是哪怕我們今年利潤(rùn)超過了300萬了,但是因?yàn)橐郧澳甓扔刑潛p,所以301-50=251萬,這樣本年就只是按照251萬來繳所得稅,也就是251萬*5%,而不是用301萬來交25%的所得稅,對(duì)嗎老師?
郭老師
2024 12/30 14:13
對(duì)的是的,是這個(gè)意思的。
84784965
2024 12/30 14:18
簡(jiǎn)單的來說,企業(yè)所得稅是彌補(bǔ)以前年度虧損后的金額來看是交5%還是25%的稅率,對(duì)嗎?
郭老師
2024 12/30 14:19
是的對(duì)的是的對(duì)的正確的很正確,就是這么做
84784965
2024 12/30 14:38
好的老師
郭老師
2024 12/30 14:42
不用客氣,工作愉快。
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