問題已解決
老師,請問當(dāng)月的增值稅進項大于銷項,不用交稅。那賬務(wù)需要怎么處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué),你好
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)。
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額);貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額):借:應(yīng)交稅費—未交增值稅;貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2024 12/29 09:43
84784981
2024 12/29 09:46
這三個分錄的附件是什么?
84784981
2024 12/29 09:47
就是報稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)打印出來了
小菲老師
2024 12/29 09:49
同學(xué),你好
不需要附件
84784981
2024 12/29 09:53
進項和銷項都是當(dāng)月轉(zhuǎn)出嗎?轉(zhuǎn)出之后都是0,對嗎?
小菲老師
2024 12/29 09:53
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
84784981
2024 12/29 09:56
感謝老師的回復(fù)
小菲老師
2024 12/29 09:58
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!
閱讀 9