問題已解決
老師,我要計算利潤表,我想請問一下,我們是生產(chǎn)企業(yè),但是我們有一個退稅,是讓紡織集團(tuán)幫我們退稅,但對應(yīng)的我們也要開出進(jìn)項發(fā)票來,請問一下是用不含稅金額—不含稅成本金額+退稅金額—當(dāng)期費(fèi)用嗎?還是用含稅金額—含稅成本金額—當(dāng)期費(fèi)用呢?
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速問速答您好,是用含稅金額—含稅成本金額—當(dāng)期費(fèi)用
2024 12/29 08:00
84785041
2024 12/29 08:02
這個里面有千分之五的代理費(fèi)是給紡織集團(tuán)的,要扣掉千分之五,在加上稅額對嗎?
東老師
2024 12/29 08:03
是的,這個是得去掉的
84785041
2024 12/29 08:06
老師,您看這個表我怎么解釋不通呢?不含稅虧損是這些,含稅虧損是這些,那之間為什么差那么多呢
84785041
2024 12/29 08:07
含稅虧損5萬多,不含稅虧損9萬多退稅13萬多
東老師
2024 12/29 08:08
其實你要是內(nèi)賬就是收入減去成本費(fèi)用就成
84785041
2024 12/29 08:11
我是內(nèi)賬,但是我們生產(chǎn)的是電動車,這個得用收入—成本—費(fèi)用,那退稅不用提現(xiàn)出來嗎?
東老師
2024 12/29 08:18
我覺得內(nèi)賬退稅是進(jìn)項稅額,支付出去的時候算上去了,退的時候也得算
84785041
2024 12/29 08:23
我們進(jìn)項發(fā)票基本上都是10個點(diǎn)來的,退稅退的是13個點(diǎn)。
84785041
2024 12/29 08:27
那如果這樣的話退稅金額一加一減,豈不是沒有,照我的利潤表來看含稅利潤虧損負(fù)29萬多,還不算費(fèi)用,加上費(fèi)用豈不是虧損負(fù)63萬多了
東老師
2024 12/29 08:31
如果你只想算利潤的話,其實就按照利潤表來,你按利潤表來的話,這些退稅就不算到里面的
84785041
2024 12/29 08:43
那我感覺這些東西,跟我們老板好像解釋不通,按照會計原則來看就是收入—成本—費(fèi)用=營業(yè)利潤,但是我想是不是含稅金額—含稅成本金額里面包含退稅金額呢?
84785041
2024 12/29 08:45
您想老板一看報表是不認(rèn)可,一下虧損60多,當(dāng)然虧損的60多是從當(dāng)期的報表來看,實際老板口袋里的錢也是這么多嗎?老師
東老師
2024 12/29 08:47
實際到口袋里面的 是算上退稅的,這個就是和會計上的差異
84785041
2024 12/29 08:56
那我們還是秉持我們的報表來做?第一種方式我說的是不含稅金額-不含稅成本金額一當(dāng)期費(fèi)用+退稅金額,這個為什么不對?
東老師
2024 12/29 08:57
這個我認(rèn)為是正確的,退稅金額也得加上
84785041
2024 12/29 09:02
您說的是不含稅金額一不含稅成本金額?當(dāng)期費(fèi)用?退稅金額=利潤這個是正確的嗎?
東老師
2024 12/29 09:05
咱們會計上不是這樣,但是在老板那里是這樣
84785041
2024 12/29 09:09
明白了老師
東老師
2024 12/29 09:18
嗯,幫忙給個五星好評,多謝
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