問題已解決

老師好,接手上一家公司,有一筆代收的應(yīng)收賬款50000,我錄入期初數(shù)應(yīng)收賬款的借方,收到貨款用的是貸方,替上一家公司支付稅款10000,剩余的款40000用其他應(yīng)付款走的,現(xiàn)在有其他應(yīng)付款借方余額,怎么調(diào)整啊老師!是不是我用的科目不對呢,希望老師幫忙解答!

84785037| 提問時間:2024 12/28 20:13
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,這個不是我們的資產(chǎn),就不要錄期初的 借:銀行? 50000? ? 貸:其他應(yīng)付款? 50000 借:其他應(yīng)付款? 50000? ?貸:銀行? 40000? ?應(yīng)交稅費-代扣代繳? 10000
2024 12/28 20:15
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