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老師,資產(chǎn)負(fù)債表表不平,我不懂怎么去核對(duì)

84785042| 提問(wèn)時(shí)間:2024 12/26 17:06
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你看一下你的科目余額表是不是平的?
2024 12/26 17:06
84785042
2024 12/26 17:13
老師,余額表管理費(fèi)用科目資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有我要看哪里
宋生老師
2024 12/26 17:14
你好,不需要看。因?yàn)楣芾碣M(fèi)用是不用計(jì)入到資產(chǎn)負(fù)債表的。
宋生老師
2024 12/26 17:14
你這個(gè)是管理費(fèi)用有余額嗎?
84785042
2024 12/26 17:17
是的,管理費(fèi)用有余額,不看。那核對(duì)哪一些
宋生老師
2024 12/26 17:17
你好,如果你的科目余額表管理費(fèi)用有余額,那說(shuō)明這個(gè)科目余額表有問(wèn)題。
宋生老師
2024 12/26 17:17
沒(méi)有對(duì)損益進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
宋生老師
2024 12/26 17:17
你要先去結(jié)轉(zhuǎn)損益類的科目。
84785042
2024 12/26 17:25
懂了,是 我還沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)。謝謝老師
宋生老師
2024 12/26 17:25
你好不用客氣的了。
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