問(wèn)題已解決

老師,公司不怎么經(jīng)營(yíng)了,上季度印花稅漏了一點(diǎn)印花稅沒(méi)申報(bào),可以報(bào)在第四季度嗎?

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:12/24 14:11
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,操作是可以的了。
12/24 14:14
84784978
12/24 14:14
嗯,會(huì)不會(huì)產(chǎn)生滯納金呢?是和第四季度報(bào)一起
宋生老師
12/24 14:18
你好,你當(dāng)做是四季度的就不會(huì)有滯納金。
84784978
12/24 14:19
哦,就是這樣報(bào),應(yīng)該沒(méi)有什么影響吧?
宋生老師
12/24 14:20
你好是的,這個(gè)沒(méi)什么影響,不用太擔(dān)心。
84784978
12/24 14:22
嗯,無(wú)合同的情況下,一般是根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的不含稅金額合計(jì)數(shù)申報(bào),是這樣嗎?
宋生老師
12/24 14:22
你好,是的,實(shí)操中一般都是這樣子的。
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