問題已解決
你好老師,我們家庭農(nóng)場,科技局給了個項目是,連翹采收與加工對品質(zhì)提升工藝研究,這個款項已經(jīng)打到農(nóng)場了,這個賬做的分錄怎么做?后期的支出的款項怎么做分錄?
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速問速答您好,這是項目專用款
專項經(jīng)費??顚S?,收到相應款項的時候,賬務處理是,
借:銀行存款,
貸:專項應付款。
專項經(jīng)費專款專用,發(fā)生相關支出的時候,賬務處理是,
借:固定資產(chǎn),
貸:銀行存款。
隨著固定資產(chǎn)計提折舊,
借:管理費用等-折舊 貸:累計折舊
同步攤銷專項應付款,賬務處理是,
借:專項應付款,
貸:其他收益。
2024 12/23 23:28
84784998
2024 12/23 23:35
你好老師,科技局說買了設備不能入固定資產(chǎn),這個固定資產(chǎn)是這次項目中用的,要實行獨立核算,??顚S?。
廖君老師
2024 12/23 23:39
哦哦,我們?上面分錄固定資產(chǎn)的折舊都抵銷了,相當于沒有固定資產(chǎn)呢,這個固定資產(chǎn)是為了說明我們錢是花哪兒了
84784998
2024 12/23 23:42
你好老師,這個項目只有一年,這個設備要在著一年中攤銷完嗎?折舊完以后的分錄不懂,麻煩老師在說一下。
廖君老師
2024 12/24 03:28
您好,明白了,就是不用做固定資產(chǎn),
專項經(jīng)費??顚S?,收到相應款項的時候,賬務處理是,
借:銀行存款,
貸:專項應付款。
專項經(jīng)費??顚S茫l(fā)生相關支出的時候,賬務處理是,
借:專項應付款。
貸:銀行存款。
廖君老師
2024 12/24 03:34
或者
專項經(jīng)費專款專用,收到相應款項的時候,賬務處理是,
借:銀行存款,
貸:專項應付款。
專項經(jīng)費??顚S?,發(fā)生相關支出的時候,賬務處理是,
借:管理費用等,
貸:銀行存款。
同步攤銷專項應付款,賬務處理是,
借:專項應付款,
貸:其他收益。
84784998
2024 12/24 06:52
你好老師,想著這個項目做完了,能不能一次性攤銷到專項應付款里面?
廖君老師
2024 12/24 06:54
您好,可以,借:專項應付款。??貸:銀行存款。
只是這樣的分錄,我們以后不方便查到底開銷到哪里去了,
84784998
2024 12/24 06:54
你好老師,這個專項款里面有土地租賃費,樹苗這些怎么做分錄?
廖君老師
2024 12/24 06:57
您好,我的想法就是本來(正常)該什么就什么科目,再用
借:專項應付款,
貸:其他收益。
把利潤調(diào)整
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