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管理費用-工資余額是1-到現(xiàn)在的計提工資嗎?
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速問速答管理費用是損益類,結轉損益后,無余額
2024 12/23 11:20
文文老師
2024 12/23 11:20
管理費用-工資 借方累計發(fā)生額,是本年計提的
84785020
2024 12/23 11:23
如果多計提怎么做分錄,少計提怎么做分錄
文文老師
2024 12/23 11:24
多計提了,做相反分錄。少計提,補做分錄
84785020
2024 12/23 11:25
管理費用-工資是今年的計提數嗎?
文文老師
2024 12/23 11:27
管理費用-工資是今年的計提數。
84785020
2024 12/23 11:36
應付職工薪酬沖減怎么做分錄
文文老師
2024 12/23 11:40
借:應付職工薪酬 借:管理費用-工資(紅字)
84785020
2024 12/23 11:43
管理費用-工資余額32600實際489605,應付職工薪酬-工資余額77836.8實際47300這樣怎么辦?
文文老師
2024 12/23 11:47
這是少計提工資了,要補計提工資
84785020
2024 12/23 11:49
應付職工薪酬-工資余額不對了呀
84785020
2024 12/23 11:49
怎么調整
84785020
2024 12/23 11:51
兩邊怎么正好
文文老師
2024 12/23 11:54
金額都不一致,不可能二邊正好
84785020
2024 12/23 12:05
管理費用-工資怎么弄不涉及應付職工薪酬
文文老師
2024 12/23 14:10
不通過應付職工薪酬過渡,應付職工薪酬就不會有數
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