如果11月開票沒超過15萬,12月開票沒超過15萬,四季度沒超過30萬,那么11月份要計提附加稅嗎?12月份要計提附加稅嗎?還是只要11月份計提附加稅但是12月只要把11月和12月的增值稅轉到營業(yè)外收入就可以了?
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