問題已解決

老師您好,我公司是建筑一般納稅人,有2個(gè)問題:1.上月預(yù)交的增值稅未在上月實(shí)際抵減,會(huì)計(jì)分錄如何寫?2.如果在次月實(shí)際抵減分錄又該怎么寫?

84784959| 提問時(shí)間:2024 12/20 09:25
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 1.上月預(yù)交的增值稅未在上月實(shí)際抵減,會(huì)計(jì)分錄如何寫?借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅貸:銀行存款 2.如果在次月實(shí)際抵減分錄又該怎么寫?借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅
2024 12/20 09:26
84784959
2024 12/20 09:37
好的 謝謝
小菲老師
2024 12/20 09:38
不客氣,回答滿意麻煩5星好評(píng), 十分感謝!
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