問(wèn)題已解決
老師你好,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方給我們開(kāi)具發(fā)票7000元,實(shí)際我們給人家用公戶付款2萬(wàn),我如何做賬合理呢?按發(fā)票金額7000元做賬。銀行流水對(duì)不上,麻煩老師給我指導(dǎo)一下,謝謝
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答如果是預(yù)付款項(xiàng):
收到 7000 元發(fā)票時(shí):
借:原材料 / 庫(kù)存商品等(根據(jù)發(fā)票內(nèi)容確定科目)7000
貸:應(yīng)付賬款 7000
通過(guò)公戶支付 20000 元時(shí):
借:應(yīng)付賬款 7000
借:預(yù)付賬款 13000
貸:銀行存款 20000
如果是多付貨款:
收到 7000 元發(fā)票時(shí):
借:原材料 / 庫(kù)存商品等 7000
貸:應(yīng)付賬款 7000
支付 20000 元時(shí):
借:應(yīng)付賬款 7000
借:其他應(yīng)收款 - 多付貨款 13000
貸:銀行存款 20000
后續(xù)對(duì)方退回多付貨款時(shí):
借:銀行存款 13000
貸:其他應(yīng)收款 - 多付貨款 13000
如果包含其他費(fèi)用:
假設(shè)這 20000 元包含 7000 元的貨物費(fèi)用和 13000 元的其他費(fèi)用(如服務(wù)費(fèi)等),且其他費(fèi)用未取得發(fā)票:
收到 7000 元發(fā)票時(shí):
借:原材料 / 庫(kù)存商品等 7000
貸:應(yīng)付賬款 7000
支付 20000 元時(shí):
借:應(yīng)付賬款 7000
借:管理費(fèi)用 / 其他相關(guān)費(fèi)用 13000(沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除,匯算清繳時(shí)需調(diào)增應(yīng)納稅所得額)
貸:銀行存款 20000
2024 12/18 16:52
閱讀 15