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老師,您好,我這邊是幼兒園,然后我們收了客戶是8161.87元,客戶維修轉(zhuǎn)我們,然后我們提公賬是6680元,確認收入也是6680元,然后有1481.87元是直接轉(zhuǎn)給了老師做交通費,這個要怎么做賬

84785042| 提問時間:2024 12/17 16:43
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你們是用什么會計制度?
2024 12/17 16:45
84785042
2024 12/17 16:46
小企業(yè)會計制度,這樣做就不對
宋生老師
2024 12/17 16:50
你好,你用《小企業(yè)會計制度》,其實你應(yīng)該按8161.87做收入。 然后1481.87作為費用。 比如借管理費用,差旅費。貸應(yīng)收賬款
84785042
2024 12/17 17:06
但是我銀行沒有收到8161.87元,老師,這個現(xiàn)在要咋做賬呢,哈哈
宋生老師
2024 12/17 17:07
你好,你如果沒有收到這個錢,那這個錢去了哪里了呢?是這個客戶直接轉(zhuǎn)給了老師了,是嗎?
84785042
2024 12/17 17:36
是**轉(zhuǎn)給了我們,然后我們又從**轉(zhuǎn)給老師,
宋生老師
2024 12/17 17:36
你好,這個轉(zhuǎn)給了你們的維信,這個維微信是公司的還是某個人的?
84785042
2024 12/17 18:03
老師是,公司的
宋生老師
2024 12/17 18:03
你好如果是公司的話,你借銀行存款,其他貨幣資金-維信,貸,應(yīng)收賬款。
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