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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額月末,有余額的嗎?
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速問速答若不做結(jié)轉(zhuǎn),會(huì)有余額
2024 12/14 11:46
84785027
2024 12/14 11:48
這個(gè)分錄對(duì)嗎
文文老師
2024 12/14 11:49
可以的,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄,可以
84785027
2024 12/14 11:55
做了這個(gè)分錄,還有余額是什么原因
文文老師
2024 12/14 11:57
沒有結(jié)轉(zhuǎn)完,要全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目
84785027
2024 12/14 11:58
現(xiàn)在是這樣,發(fā)票上月抵扣了,但是這月才有報(bào)銷單據(jù)回來,所以是抵扣,比入賬早了
文文老師
2024 12/14 12:02
已經(jīng)事先抵扣,賬上有做進(jìn)項(xiàng)嗎?現(xiàn)在收到發(fā)票,要補(bǔ)做進(jìn)項(xiàng) ?
84785027
2024 12/14 12:02
抵扣了稅金400元,其中380元是這月的入賬的,20元是還沒有入賬的
84785027
2024 12/14 12:03
能不能事先抵扣的?
文文老師
2024 12/14 12:05
能正常勾選到,可先抵扣
84785027
2024 12/14 12:05
是這樣子,費(fèi)用發(fā)票上月給過來了,但是當(dāng)時(shí)沒有做付款,也沒有入賬
84785027
2024 12/14 12:07
先抵扣了,要怎樣做分錄?
文文老師
2024 12/14 12:11
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
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