問題已解決

老師,我們企業(yè)收到一張票,5月取得的發(fā)票,已經(jīng)入賬了,然后我現(xiàn)在查發(fā)票,發(fā)現(xiàn)6月份她們那邊沖紅了,這個應(yīng)該怎么辦

84784998| 提問時間:2024 12/13 15:23
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款??負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2024 12/13 15:29
84784998
2024 12/13 15:31
那像這種情況怎么避免,因為不是每次都能及時發(fā)現(xiàn)的,不是跨越?jīng)_紅需要對方確認(rèn)嘛
家權(quán)老師
2024 12/13 15:32
自己先做入賬標(biāo)識勾選 我要辦稅-稅務(wù)數(shù)字賬戶-發(fā)票入賬標(biāo)識
84784998
2024 12/13 15:32
老師,我們是小規(guī)模納稅人
家權(quán)老師
2024 12/13 15:33
小規(guī)模還是可以做入賬標(biāo)識的。只是紅沖不體現(xiàn)進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84784998
2024 12/13 15:35
好的,但是之前的賬是代賬公司做的,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)這個成本了,還是繼續(xù)做負(fù)數(shù)憑證嗎
家權(quán)老師
2024 12/13 15:36
實際收到那個貨物沒呢?已經(jīng)收到貨了不需要紅沖了,聯(lián)系對方補開票,附在憑證后邊就行
84784998
2024 12/13 15:37
沒收到,代賬公司做賬不規(guī)范,看到當(dāng)月的成本票,就直接結(jié)轉(zhuǎn)了
家權(quán)老師
2024 12/13 15:38
那么就直接紅沖那個發(fā)票,沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本
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