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老師,我現(xiàn)在收到票沖之前得暫估,分錄怎么做?

84784948| 提問時間:2024 12/13 14:58
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅 發(fā)票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ?? 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結(jié)算戶-供應商? 價稅合計 支付貨款 借:應付賬款—結(jié)算戶-供應商 貸:銀行存款
2024 12/13 15:00
84784948
2024 12/13 15:05
老師,我沖暫估借:應付賬款。貸:庫存商品,在根據(jù)發(fā)票錄入:借:庫存商品 貸:應付賬款,這個新錄入還結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
家權(quán)老師
2024 12/13 15:06
可以的,根據(jù)自己的思路做平就行
84784948
2024 12/13 15:06
如果在結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是就重復了
家權(quán)老師
2024 12/13 15:07
差額再調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒有差額不需要重復結(jié)轉(zhuǎn)
84784948
2024 12/13 15:09
老師,我沒有差額,但是存在名稱不一樣?之前暫估的氫氣,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),我現(xiàn)在沖氫氣,實際錄入鋼瓶,這種怎么弄?
家權(quán)老師
2024 12/13 15:12
那么沖氫氣的暫估和成本結(jié)轉(zhuǎn),重新做鋼瓶的入庫和結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784948
2024 12/13 15:12
好的謝謝
家權(quán)老師
2024 12/13 15:13
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