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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好,麻煩問(wèn)一下我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,在2019年購(gòu)買了車輛32萬(wàn)計(jì)入了固定資產(chǎn),公司一直在計(jì)提折舊,現(xiàn)在2024年被稅務(wù)查到了車輛在2022年7月時(shí) ,車輛已經(jīng)出售,我們這邊不知道一直在計(jì)提折舊,現(xiàn)在我這邊要怎么調(diào)整賬務(wù)補(bǔ)稅,跨年度多提累計(jì)折舊沒有以前年度損益科目怎么調(diào)賬
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速問(wèn)速答首先,把你之前年度多折舊的紅沖借累計(jì)折舊貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
然后,今年的借累計(jì)折舊貸管理費(fèi)用
然后再處理這個(gè)車,借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)者舊貸固定資產(chǎn),
借其他應(yīng)收款或者應(yīng)收賬款貸固定資產(chǎn)清理要稅費(fèi),
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2024 12/13 14:46
郭老師
2024 12/13 14:47
你這個(gè)有需要繳增值稅和附加稅還有滯納金的
郭老師
2024 12/13 14:47
算一下你的企業(yè)所得稅多折舊了,需要納稅調(diào)增,然后處置有收益的也得交所得稅。
84785004
2024 12/13 14:55
老師調(diào)整這個(gè)是需要去更改以前的賬和報(bào)表,還是直接當(dāng)期做賬更改
郭老師
2024 12/13 14:57
賬務(wù)處理做到今年,然后之前的匯算去修改,還有增值稅申報(bào)表
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