問(wèn)題已解決

我們之前給客戶多開(kāi)了票,他付的稅款,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢?

84784973| 提問(wèn)時(shí)間:2024 12/13 11:48
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你外賬上面的話就按照發(fā)票來(lái)做賬。 你發(fā)票開(kāi)了多少就應(yīng)收多少。 當(dāng)然嚴(yán)格來(lái)說(shuō)正規(guī)的做法是要開(kāi)紅字發(fā)票沖減,然后再按正確的重新開(kāi)。
2024 12/13 11:49
84784973
2024 12/13 11:54
外賬知道怎么做,內(nèi)賬這個(gè)收的錢(qián)不知道如何安放
宋生老師
2024 12/13 11:54
你好,你這個(gè)可以計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。
84784973
2024 12/13 11:56
后面我們實(shí)際交稅的時(shí)候又怎么處理呢?
宋生老師
2024 12/13 11:59
你好你們實(shí)際多交,你們實(shí)際多交的稅計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本。
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