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東老師,東老師,東老師
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速問速答11月份開發(fā)票了,你先不用管這個發(fā)票開沒開錯,你只要開出來了就需要納稅申報,需要在未開票收入欄次填寫負數(shù)10萬,等于是把10月份申報的未開票收入沖銷了,你12月份開的附屬發(fā)票,等1月份申報的時候再把這個11月份申報交的稅退了
2024 12/11 21:22
84785013
2024 12/11 21:29
你的意思是說十一月份開錯發(fā)票就不管他先申報的時候在未開發(fā)票填負數(shù)100,000,是十月份申報的收入
84785013
2024 12/11 21:31
那這樣的話,我在十二月份紅沖十月份開出的那張發(fā)票,我在紅蟲以后還是要把十月份申報未票收入的100,000把票開出來,那開出來的100,000票需要怎么做帳和報稅的呢?前面在十一月份已經(jīng)在未開具發(fā)票里面紅過
東老師
2024 12/11 21:31
對啊,你開票開錯了,也是12月份的時候開的紅字發(fā)票,所以12月份申報的時候正常把11月份開錯的申報,因為你12月份才開了紅字發(fā)票
84785013
2024 12/11 21:37
那我在11月份這張張開錯發(fā)票需要做賬務(wù)處理嗎?
84785013
2024 12/11 21:38
能電話溝通嗎
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84785013
2024 12/11 21:38
能電話溝通嗎?
東老師
2024 12/11 21:40
需要啊,就當正常的發(fā)票做賬就行,牛當是正確的那樣做
84785013
2024 12/11 21:56
那需要的話
怎么做呢?
84785013
2024 12/11 21:57
貸收入,貸銷項,借什么了
東老師
2024 12/12 05:33
借方記入到應(yīng)收賬款里面
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