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老師請問一下,收到勞務(wù)發(fā)票10萬元(不含稅:99009.90 稅額:990.10),請問申報勞務(wù)報酬的時候,是按照不含稅的,還是按照含稅的10萬,然后之前繳納的附加稅,是不是可以填寫在“允許扣除的稅費。

84784964| 提問時間:2024 12/10 17:30
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個的話,是按照不含稅的金額,這個是可以卸載允許扣除的稅費的
2024 12/10 17:30
84784964
2024 12/10 17:37
意思就是說,我們已經(jīng)繳納了增值稅,那這部分就可以不申報收入嗎 但是這樣可能就對應(yīng)不上我們實際付款給對方的金額 按照10萬申報大概繳納2.5萬稅額,申報不含稅收入可能少一點,
84784964
2024 12/10 17:37
還是說這個跟我們賬務(wù)處理沒有關(guān)系
小鎖老師
2024 12/10 17:38
對,這個的話,可能會少一點,這個不影響
84784964
2024 12/10 17:42
申報時,按照不含稅價格收入申報,附加稅可以扣除 賬務(wù)處理還是按照 例如 借:主營業(yè)務(wù)成本10萬 貸:銀行存款 7.5 其他應(yīng)收款-個稅 2.5
小鎖老師
2024 12/10 19:47
對,就是這樣理解的,這個沒錯。
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