問題已解決

去年交了印花稅,漏計(jì)提稅金及附加,直接做了借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款。 導(dǎo)致科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)借方一直掛著這個(gè)數(shù)。 現(xiàn)在要怎么做分錄給它平掉。

84785043| 提問時(shí)間:2024 12/07 10:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,根據(jù)你的描述,現(xiàn)在的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)
2024 12/07 10:02
84785043
2024 12/07 10:03
會(huì)不會(huì)影響去年的所得稅報(bào)表
鄒老師
2024 12/07 10:03
你好,不影響去年的報(bào)表,而是影響今年的?
84785043
2024 12/07 10:06
可以理解為以前年度損益調(diào)整-稅金及附加,相當(dāng)于一種費(fèi)用,減少了今年的利潤嗎
鄒老師
2024 12/07 10:06
你好,是的,是這樣的
84785043
2024 12/07 10:07
那在匯算清繳前做的以前年度損益調(diào)整呢,(5.31前)是影響23年還是24年的
鄒老師
2024 12/07 10:08
你好,在匯算清繳前做的以前年度損益調(diào)整,這個(gè)是影響之前年度的?
84785043
2024 12/07 10:10
匯算清繳以后做的以前年度損益調(diào)整,稅務(wù)認(rèn)可嗎
鄒老師
2024 12/07 10:10
你好,賬務(wù)調(diào)整是正常事項(xiàng),是認(rèn)可的?
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