問題已解決

老師您好,10月屬期的發(fā)票開錯稅率,申報增值稅也錯了,現(xiàn)在12月份,我想把這張票沖了,重新開正確的再更正10月屬期的增值稅申報表,我沖掉開錯的發(fā)票是不是10月屬期就少了這筆金額?那我重新申報10月屬期的增值稅申報表,是不是只要在紅字欄填上紅沖的金額,之前的數(shù)據(jù)不用更改,這樣就可以抵掉了開錯的這筆金額?那10月屬期的申報數(shù)據(jù)就是正確了?

84784962| 提問時間:2024 12/06 15:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,不會的,因為你在12月份紅沖,你只能在1月份申報的時候,紅沖這個10月份申報的時候,還是按照你開的錯誤的來。
2024 12/06 15:30
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