問題已解決
計提社保時,借管理費用-社保,貸應付職工薪酬-社保 實際支付時,借應付職工薪酬-社保,借其他因收款-社保,貸銀行存款。 實際我們做賬時要不要把這兩張憑證合成一張憑證(借管理費用-社保,借其他應收款-社保,貸銀行存款) 還是不用管,用這兩張憑證體現(xiàn)社保業(yè)務?
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速問速答你好,合并一起,查詢的時候?qū)φ丈绫@U費單就清晰明了了
2024 12/06 10:46
84784967
2024 12/06 10:47
計提的那張憑證就不要了是嗎,兩張和做一筆憑證
84784967
2024 12/06 10:50
是不是我們月初先計提,等實際發(fā)放再合成一張憑證,再把計提的憑證抽掉不統(tǒng)計在本月憑證里,還是需要在本月憑證里體現(xiàn)計提這一筆憑證呢?
建英老師
2024 12/06 10:51
計提是和工資一起計提的,需要保留,支付的時候按合并哦
84784967
2024 12/06 10:54
好的謝謝
建英老師
2024 12/06 10:55
不用謝,很高興能夠幫到你
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