問(wèn)題已解決

甲企業(yè)為高爾夫球及球具生產(chǎn)廠家,是增值稅一般納稅人,某年 10 月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)一批碳素材料,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款 100 萬(wàn)元、增值稅稅款 13 萬(wàn)元,委 托丙企業(yè)將其加工成高爾夫球桿,支付加工費(fèi)用 20 萬(wàn)元、代墊輔料費(fèi) 5 萬(wàn)元,收到增 值稅專用發(fā)票。 (2)當(dāng)月將委托加工收回的高爾夫球桿的全部銷售,收到含稅款價(jià)款 339 萬(wàn)元。 要求:(1)計(jì)算丙企業(yè)代收代繳的消費(fèi)稅。 (2)計(jì)算甲企業(yè)銷售高爾夫球桿應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2024 12/06 09:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
企業(yè)已代收代繳旳消費(fèi)稅=0.25×100×10%=2.5
2024 12/06 09:11
郭老師
2024 12/06 09:12
第二個(gè)銷售高爾夫球桿 消費(fèi)稅等于339÷1.13×10%。
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